999策略白菜网站
999策略白菜网站
Audit Department
999策略白菜网站
机构设置
999策略白菜网站简介
部门领导
科室职责
审计动态
业务动态
政策审计
财政财务收支审计
工程管理审计
内部控制和风险管理审计
经济责任审计
信息系统审计
其他
新闻动态
党建专栏
服务指南
政策法规
法律法规库链接
国家政策法规
教育部政策法规
内审准则
校内规章
学习园地
政策解读
综合论坛
自娱自乐
下载专区
审计资料
其他资料
政策法规
法律法规库链接
国家政策法规
教育部政策法规
内审准则
校内规章
当前位置:
首页
政策法规
内审准则
内审准则
第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量
2019-04-16
第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
2019-04-16
第2305号内部审计具体准则——人际关系
2019-04-16
第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务
2019-04-16
第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调
2019-04-16
第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系
2019-04-16
第2301号内部审计具体准则——内部审计机构的管理
2019-04-16
第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告
2019-04-16
第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
2019-04-16
第2202号内部审计具体准则——绩效审计
2019-04-16
第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
2019-04-16
第2109号内部审计具体准则——分析程序
2019-04-16
第2108号内部审计具体准则——审计抽样
2019-04-16
第2107号内部审计具体准则——后续审计
2019-04-16
每页
14
记录
总共
36
记录
第一页
<<上一页
下一页>>
尾页
页码
2
/
3
跳转到